老師請問下,分錄紅沖了,但是進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票對方還沒有要紅沖。就是憑證做了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸方 還是改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
優(yōu)雅的柚子
于2023-08-30 13:05 發(fā)布 ??409次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

這個是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品? 貸銀行,就是把你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做庫存商品 下面,相當(dāng)你收到普通發(fā)票這樣
2021-01-14 10:24:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息