亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-16 14:11

分錄做的是正確的,糾正一下期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,不是沖本年利潤,是結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2015-11-29 21:32:06
借;管理費(fèi)用 貸;財務(wù)費(fèi)用 期末再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2015-11-29 21:31:54
結(jié)轉(zhuǎn),屬于正常的業(yè)務(wù),不屬于沖紅業(yè)務(wù),所有用黑筆。
2015-10-13 13:30:01
你好,借本年利潤負(fù)數(shù)2700 貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
2022-02-28 14:36:46
分錄做的是正確的,糾正一下期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,不是沖本年利潤,是結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。
2018-01-16 14:11:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...