
月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)和進(jìn)轉(zhuǎn)出和,用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?還是只要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目無貸方余額就不用做賬務(wù)處理,
答: 你好,出現(xiàn)這種情況是不用做會(huì)計(jì)會(huì)錄的。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月底余額在貸方,科目余額時(shí)月底要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,老師如果這樣做的話只是應(yīng)交稅費(fèi)科目無余額了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅科目還是有余額撒?
答: ??????? 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)每月月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上月沒有留抵 我是做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)貸方,為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?那轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅,那不是這兩個(gè)科目都有余額嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

