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????姚姚姚兒
于2023-09-12 15:04 發(fā)布 ??717次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-09-12 15:07
是的,這個是需要的哈
????姚姚姚兒 追問
2023-09-12 15:10
輔助核算掛的是啥 客戶嗎還是供應商
家權老師 解答
2023-09-12 15:11
掛職員就行了,名稱是單位
2023-09-12 15:17
可是我們公司借的是別的公司,直接掛職員可以嗎,
2023-09-12 15:22
掛單位名稱就是了哈,我的意思是輔助核算是職員就,職員的名稱是單位
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數(shù),需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發(fā)現(xiàn),其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數(shù)余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現(xiàn)在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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????姚姚姚兒 追問
2023-09-12 15:10
家權老師 解答
2023-09-12 15:11
????姚姚姚兒 追問
2023-09-12 15:17
家權老師 解答
2023-09-12 15:22