老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)
你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答

老師,你好,在產(chǎn)品盤虧,批準(zhǔn)后計(jì)入制造費(fèi)用的,還需要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用嗎?盤虧借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本批準(zhǔn)后:借制造費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
答: 是的,就是這樣處理的哈
老師,你好,在產(chǎn)品盤虧,批準(zhǔn)后計(jì)入制造費(fèi)用的,如果結(jié)轉(zhuǎn)以下第1與第3點(diǎn)的生產(chǎn)成本是不是沖突了,如果不結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用一直掛在借方嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!1.盤虧借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本2.批準(zhǔn)后:借制造費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
答: 同學(xué)你好 上面的分錄是對(duì)的;制造費(fèi)用在期末是需要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本的,所以沒(méi)有余額; 就是說(shuō)在產(chǎn)品盤虧的成本最終是計(jì)入產(chǎn)成品的成本中,由產(chǎn)成品負(fù)擔(dān)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司的存貨啊。因?yàn)槭切鹿?,制度沒(méi)完善。然后車間領(lǐng)料就不開(kāi)單的嘛。然后我們報(bào)表存貨就沒(méi)有生產(chǎn)成本了哦。然后產(chǎn)成品又沒(méi)有單據(jù)。就每個(gè)月盤點(diǎn)一下。然后存貨,我們就這樣算。存貨=期初數(shù) 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料 當(dāng)月制造費(fèi)用 當(dāng)月輔料 當(dāng)月車間工資-當(dāng)月產(chǎn)成品出庫(kù)±盤盈盤虧原材料和盤盈盤虧成品數(shù)。這樣算有沒(méi)有漏了什么啊我們當(dāng)月的盤點(diǎn)金額是8百萬(wàn),然后報(bào)表存貨按上面公式算出6百萬(wàn)按理來(lái)說(shuō),我們上面都調(diào)了盤盈盤虧,那盤點(diǎn)金額應(yīng)該=存貨賬面才對(duì)的啊到底是哪里出了問(wèn)題呢
答: 同學(xué)你好 所有的數(shù)都算上了嗎

