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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-18 11:33

1.在簽訂合同后的一個月內,確認收到款項后,可以編制以下收款憑證:
借:銀行存款或現(xiàn)金 200,000 貸:預收賬款-A公司 200,000
  1.預收賬款是指企業(yè)向客戶預先收取的款項,該筆款項的性質為預收,即在實際提供服務前不屬于企業(yè)的收入。在合同期間,企業(yè)應按照合同約定的服務內容和標準為客戶提供林業(yè)病蟲害防治服務。
  2.在合同執(zhí)行期間,可以將所提供服務的成本費用計入相關成本核算中,同時沖減預收賬款的余額。例如,在提供服務期間發(fā)生各項成本費用時,可以編制以下會計分錄:
借:主營業(yè)務成本或其他成本科目 XX費用 貸:銀行存款或應付賬款 XX費用
同時,根據(jù)服務進度和合同約定,可以逐步確認收入并沖減預收賬款的余額,編制以下會計分錄:
借:預收賬款-A公司 XX費用 貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 XX費用
至合同到期日,預收賬款的余額應清零,全部確認為企業(yè)收入。

vicky 追問

2023-09-18 11:55

病蟲害防治, 是每季實工一資,總價45萬,3.75萬元/季,第一筆收到的款20萬,至2023年9月預收賬款的余額會沖減為0;但后期每季還需實工,款需2025年6月才能收到。2023年9月后的憑證怎么做呢

樸老師 解答

2023-09-18 11:57

1.確認預收賬款余額為0: 借:銀行存款/現(xiàn)金(20萬) 貸:預收賬款(20萬)
  2.確認每季發(fā)生的實際人工費用: 借:管理費用/銷售費用等(3.75萬元) 貸:應付職工薪酬等(3.75萬元)
  3.確認每季收到的款項: 借:銀行存款/現(xiàn)金(3.75萬元) 貸:應收賬款(3.75萬元)
  4.確認2025年6月收到的款項: 借:銀行存款/現(xiàn)金(20萬) 貸:應收賬款(20萬)

vicky 追問

2023-09-18 12:05

病蟲害防治, 每季施工一次,總價45萬,3.75萬元/季:1)第一筆收到的款20萬,銀行存款或現(xiàn)金 200,000 貸:預收賬款-A公司 200,000,每季 借:預收賬款-A公司  貸:主營業(yè)務收入 ,至2023年9月預收賬款的余額會沖減為0;2)2023年9月以后每季還需施工,余款25萬需2025年6月才能收到,2023年9月以后的憑證怎么做呢?

樸老師 解答

2023-09-18 12:13

同學你好
計入成本就可以了

vicky 追問

2023-09-18 12:14

2025年6月收到25萬,一次性計入收入嗎?

樸老師 解答

2023-09-18 12:19

同學你好
你發(fā)票咋開的呢
這個看發(fā)票

vicky 追問

2023-09-18 12:20

25萬的發(fā)票,還沒開。如果是2025年6月一次性開25萬,可以嗎?

樸老師 解答

2023-09-18 12:28

這個盡量不要
按完工比例確認收入就可以

vicky 追問

2023-09-18 12:31

就是每季完工后就開票,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入。2025年6月收到款后,借:銀行存款,貸:應收賬款。是這樣嗎?

樸老師 解答

2023-09-18 12:35

對的
這個可以這樣的

vicky 追問

2023-09-18 12:36

如果A不同意每季開票,科目需怎么做呢?

樸老師 解答

2023-09-18 12:40

同學你好
你先開一個預收賬款的發(fā)票

vicky 追問

2023-09-18 12:46

1)第一次收款20萬時,開了20萬的發(fā)票,借:銀行存款 20萬,貸:預收賬款 20萬;2)2022年6月-2023年9月,每季,借:預收賬款 3.75萬,貸:主營業(yè)務收入3.75萬。3)2023年10月以后,需怎么處理呢?是每季開票(如果A同意),借:應收賬款  3.75萬,貸:主營業(yè)務收入3.75萬?還是2025年5月開票25萬,借:?,貸:?

樸老師 解答

2023-09-18 12:54

根據(jù)您提供的信息,如果您在2023年10月后需要繼續(xù)每季度確認收入并開票,可以按照以下方式進行處理:
  1.每季度開票時: 借:應收賬款 3.75萬 貸:主營業(yè)務收入 3.75萬
同時,您需要在發(fā)票中注明該款項是之前預收賬款的后續(xù)收入,以避免與之前開出的發(fā)票混淆。
  1.2025年5月開票25萬時: 借:預收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務收入 25萬
您可以將這筆款項與之前預收賬款的余額相加,以確定總銷售額并計算應繳納的稅款。
需要注意的是,根據(jù)您提供的信息,您在2023年10月之前沒有將預收賬款轉為應收賬款,因此您在2023年10月之后也不需要進行相應的會計處理。如果您需要將之前的預收賬款轉為應收賬款,您可以按照以下方式進行處理:
借:應收賬款 【預收賬款余額】萬 貸:預收賬款 【預收賬款余額】萬
其中,“預收賬款余額”為您在2023年9月30日之前的預收賬款總余額。

vicky 追問

2023-09-18 14:13

2025年5月開票25萬時: 借:預收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務收入 25萬。2023年9月后,每季,借:?,貸:?

樸老師 解答

2023-09-18 14:20

借銀行

貸預收賬款
然后按期確認收入
借預收賬款
貸主營業(yè)務收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款 對方開具的收款收據(jù)
2017-01-11 12:01:55
您好,就是掛賬其他應收款,
2022-04-05 13:43:06
就是貨來了,發(fā)票還沒來,可以暫估。
2022-04-02 09:26:54
學員你好,因為你們銀行賬戶沒錢了
2021-11-08 18:48:47
你們是什么公司?金融公司?還是其他行業(yè)的買來投資一點的
2020-07-10 13:48:49
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