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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2023-09-20 22:39

您好,1.8.23這批采購單不大的情況下可以的
2.記賬憑證的上的日期沒有要求,因為憑證日期只有銀行科目才有實際意義
3,金額大的話8.23要暫估入賬的
4.一般是等發(fā)票來了一起入賬,因為金額不會太大,還是就是8.23這個東西買了人事也不告訴我們

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2023-09-20 22:54

老師,①實際會計工作中,記賬憑證的日期與原始單據(jù)的日期,是不是都不是對應的
②8月23日購買的辦公用品,8月24日付了款。假如9月18日送來了發(fā)票,做賬的時候,記賬憑證上寫8月23日,發(fā)票日期9月6日,請問原始單據(jù)要不要附上8月24日的打款記錄憑證?
③如果附上8月24日的打款憑證記錄,那么8月24日的付款單寫了9月份的憑證上合適嗎?
謝謝

廖君老師 解答

2023-09-21 04:37

您好,1.不要求對應
2.當然不需要,8.24如果打款了,當天銀行有流出,也有分錄的 借:應付  貸:銀行
3.有銀行回單的當月一定有分錄,不會放在9.24

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2023-09-21 05:15

老師,
①8月24日付款的這一筆,雖然8月23日購買了,但是這一筆我們不做分錄,等8月24日付款的時候記賬做分錄可以嗎?
②怎么做  借:管理費用  貸:銀行存款可以嗎
③如果②是正確的,9月18日收到發(fā)票的時候怎么做分錄
④即使8月23日做了分錄:借:管理費用 貸:應付賬款    8月24日打款時:借:應付賬款  貸:銀行存款,那么9月18日收到發(fā)票的時候怎么處理?
非常感謝

廖君老師 解答

2023-09-21 05:25

您好,1.可以的,同一月內(nèi)做憑證就可以
2.沒有發(fā)票做了費用,這個摘要上您要寫計提的辦公費
3.把2的分錄原樣紅沖,再按發(fā)票金額做分錄
3.沒有發(fā)票做了費用,在收到發(fā)票時,以前的分錄全部紅沖,再按發(fā)票金額做分錄

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2023-09-21 05:57

老師,①紅沖的那個以前的哪個分錄,叫暫估入賬嗎
②好像聽過一句話,“沒有發(fā)票的,一律暫估入賬”有這個說法嗎
③紅沖的時候,請問會計分錄的會計科目對調(diào)好,還是寫負數(shù)好
不吝賜教,謝謝

廖君老師 解答

2023-09-21 06:04

您好,1.是的
2.有這個說法
3.寫負數(shù)好

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