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開心就好
于2023-09-25 11:17 發(fā)布 ??971次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-09-25 11:20
沖銷暫估,或者實際支付,匯算時調增
開心就好 追問
2023-09-25 14:36
但是來不了發(fā)票沖銷不了暫估。那只能實際用現(xiàn)金或者銀行存款支付了。是這樣吧
文文老師 解答
2023-09-25 14:52
只能實際用現(xiàn)金或者銀行存款支付了。
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是不是應付賬款暫估,都要用成本票補上
答: 你好,如果暫估成本,是要補開成本發(fā)票的,
老師,剛整理賬發(fā)現(xiàn)去年有一張2萬多元的成本票,原來的會計只掛了應付賬款的借方,相當于是預付的,對方開過來票后沒有及時記成本,現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸;應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問1月份的成本票未收到,當時掛賬處理。 3月收到發(fā)票,再沖應付賬款。賬務可以這樣處理?
答: 你好 成本票應掛應付 再沖 這樣的?
老師去年12月3號有一張成本票,會計做了貸:應付賬款50萬, 12月13號這筆費用付款,會計做賬沒做,他把這一筆50萬,拿去支付其他費用去了,現(xiàn)在這一筆平不了賬,我要怎么調回來啊,財務公司交接回來,好多賬都對不了,實際上發(fā)票和付款都對上了,帳本沒給我做進去
討論
老師,給客戶或者對方公司付款或者支付應付賬款時,為什么不直接轉賬呢,有的時候還要用銀行匯票或者本票
老師好!2024年的成本票在2025年開了,我做暫估的時候 借:庫存 貸,應付賬款-XX應付商 到一月份的時候我應該怎么沖掉這筆暫估呢?因為供應商是明確知道是誰家的,后期沖的時候卡住了
老師,我們收到成本票當天直接就付款了,然后這個分錄我做的話是不是一定得用應付賬款關聯(lián)項目過渡一下啊
老師好!請教一下,公司前任會計在去年的時候沒有收到成本票,做了暫估入庫,然后以暫估價出成本,現(xiàn)在賬上一直掛著應付賬款~暫估應付款44萬多,這個怎么處理?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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開心就好 追問
2023-09-25 14:36
文文老師 解答
2023-09-25 14:52