老師您好,我公司承包了一批運(yùn)輸活,需要雇車運(yùn)輸,賬務(wù)如何處理?
忠誠(chéng)的柜子
于2023-10-03 23:27 發(fā)布 ??555次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-10-15 05:11
你公司承包了一批運(yùn)輸活,需要雇車運(yùn)輸,賬務(wù)處理可以參照以下步驟:
1.當(dāng)運(yùn)輸公司收到運(yùn)輸費(fèi)時(shí),一般應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。此時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為:借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—運(yùn)輸收入;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
2.在總賬和分賬之間,可以設(shè)置其他應(yīng)收款科目,以此反映各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)算情況。此時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款;貸:其他應(yīng)收款—進(jìn)款往來(lái)
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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-07-14 10:45:00

同學(xué)你好
你要先補(bǔ)做收入
2022-04-02 15:37:42

賬務(wù)處理:收到款項(xiàng):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過(guò)賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過(guò)賬單位給你寫(xiě)一個(gè)過(guò)賬的說(shuō)明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22

你好,計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)即可。
2021-07-11 10:17:44

借;管理費(fèi)用400 銀行存款 3600 貸;其他應(yīng)收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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