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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-07 15:44

沖減當時計提的工資和發(fā)放的工資,正確的分錄應該是:
借:銀行存款 5000
貸:管理費用-計提工資 -2000
管理費用-發(fā)放工資 -2000
其他應付款 3000
如果當時工資已經(jīng)結轉,那么應該把結轉的部分也沖減掉。
借:銀行存款 5000
貸:管理費用-計提工資 -2000
管理費用-發(fā)放工資 -2000
其他應付款 3000
應付職工薪酬 2000
如果有附加稅費影響,還應該沖減附加稅費。

蔡菜 追問

2023-10-07 15:52

老師我看您這個分錄,沒太明白,借貸方不平,我自己寫了一個,您看一下,是否對

樸老師 解答

2023-10-07 15:56

同學你好
是這樣寫的哦

蔡菜 追問

2023-10-07 15:58

謝謝老師!感謝

樸老師 解答

2023-10-07 16:03

滿意請給五星好評,謝謝

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借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
同學你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因為這個是計提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學,可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,匯算清繳的時候調增了嗎?如果調增了的情況下,借其他應收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13
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