老師,上個月已入賬確定了無票收入,這個月又開發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀? 借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項) 藍(lán)字 這個月開票了: 第一步?jīng)_減: 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項) 紅字 第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做: 借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項) 藍(lán)字 這樣對嗎老師?
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于2023-10-08 17:05 發(fā)布 ??1779次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計師
2023-10-08 17:06
對的,同學(xué),是這樣的
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20

同學(xué)您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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