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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-10 15:42

這種情況可能是上個月的稅沒有交,然后產(chǎn)生的滯納金。
期初未交稅額(正數(shù))的處理方法是:
  ● 如果是上個月的稅款未交,則需要先補繳稅款和滯納金。
  ● 如果是本月的稅款未交,則需要在本月申報時,將未交的稅款和滯納金一并申報,并繳納稅款和滯納金
此外,還需要注意以下幾點:
  ● 如果當月只有進項稅額沒有銷項稅額,則需要使用轉(zhuǎn)讓未繳增值稅的方法,可以緩解企業(yè)的負擔。
  ● 認證是指將增值稅專用發(fā)票上的各項內(nèi)容與實際交易情況進行核對,用于確認進項稅抵扣的性質(zhì)和金額。
  ● 如果因各種原因無法如期認證,則需要逐級上報并由國家稅務(wù)總局認證、稽核比對后,才能允許納稅人繼續(xù)抵扣進項稅額。
  ● 在遇到發(fā)票丟失、損壞或認證失敗等情況時,需要及時補辦。

晨曦 追問

2023-10-10 15:51

我查看了一下以前的申報表,這個期初未交稅額去年的報表上都有的,單位未認證的發(fā)票還有很多,我是不是可以認證抵扣的時候直接多認證一些呢?把這個期初未交數(shù)額填平?

樸老師 解答

2023-10-10 15:53

同學(xué)你好
多認證一些就可以了

樸老師 解答

2023-10-10 15:53

有的稅局不認可哦
可能需要補稅

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相關(guān)問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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