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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-29 16:30

你好!這個(gè)不確定的,每個(gè)企業(yè)不同。不過大體上是這樣 
一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入:  
借:主營業(yè)務(wù)收入  
借:其他業(yè)務(wù)收入  
借:營業(yè)外收入  
貸:本年利潤(rùn)  
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金:  
借:本年利潤(rùn)  
貸:主營業(yè)務(wù)成本  
貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加  
貸:其他業(yè)務(wù)支出  
貸:營業(yè)費(fèi)用  
貸:管理費(fèi)用  
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用  
貸:營業(yè)外支出  
貸:所得稅  
三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:  
凈收益的:  
借:投資收益  
貸:本年利潤(rùn)  
凈損失的:  
借:本年利潤(rùn)  
貸:投資收益  
四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配:  
將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn):  
借:本年利潤(rùn)  
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  
如果是虧損:  
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  
貸:本年利潤(rùn)

RSJ 追問

2018-01-29 16:33

老師每月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,和每月要計(jì)提的憑證不是一類吧

宋生老師 解答

2018-01-29 16:34

你好!計(jì)提的,就看你自己了,如果你有屬于本月的費(fèi)用,又要下月支付的就計(jì)提。比如工資。

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相關(guān)問題討論
這么做 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2021-05-06 13:02:36
計(jì)提的時(shí)候是 借管理費(fèi)用 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸應(yīng)付工資 然后發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付工資貸銀行存款 這樣的
2020-08-03 12:07:48
您好 您不是計(jì)提的啊 因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅金 了 進(jìn)項(xiàng)稅金是不計(jì)提的
2021-07-13 19:46:58
你好,紅沖可以寫更正xx憑證xx業(yè)務(wù)的
2019-12-17 18:51:41
不需要 直接借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-10-09 11:58:32
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