
已認(rèn)證的增值專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算,開具增值稅專用發(fā)票的,按照增值稅專用發(fā)票的金額乘以扣除率計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅專用發(fā)票上的稅額和扣除率計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額之和嗎?
答: 專票的話,就是發(fā)票上的稅額
單位購買的電話,入庫了,開的增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)出自用,為什么要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項(xiàng)票總額23149.2,進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69,本月該交多少增值稅
請問,職工旅游取得的團(tuán)建增值稅專用發(fā)票,是不可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的吧?該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
上月開給對方的增值稅專用發(fā)票,開具方發(fā)票不紅沖。對方能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?


張彤宇 追問
2018-01-30 09:40
張艷老師 解答
2018-01-30 09:43