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嘟
于2018-01-30 16:00 發(fā)布 ??1313次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-30 16:01
你好,可以年底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
嘟 追問
2018-01-30 16:04
好的老師 那平時做科目匯總表的時候 還把這部分做上嗎
鄒老師 解答
2018-01-30 16:06
你好,可以不用,可以在年底一次性做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-01-30 16:24
那就只有這一個步驟 借 本年利潤 貸 管理費用 剩下的 年里直接做一個分錄 然后在登科目匯總表 我們剛開 還沒有收入
你好,是的,平時只需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,年末一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
2018-01-30 16:39
老師 出差跑業(yè)務(wù)的差旅 摘要怎么寫
2018-01-30 16:40
你好,可以是報銷差旅費
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科目匯總表里要匯總本年利潤和未分配利潤嗎
答: 有這個科目發(fā)生就需要
請問老師科目匯總表填寫本年利潤和未分配利潤嗎?
答: 你好,有這個科目發(fā)生就需要體現(xiàn)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么實操科目匯總表有時填本年利潤金額就可以,有時候要填未分配利潤才能平衡,不明白
答: 您好!如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去了,就要填未分配利潤才能平衡。如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,則填本年利潤就可以了。
老師,本年利潤借方10000貸方12000余額2000,我結(jié)轉(zhuǎn)利潤借本年利潤2000貸本年利潤未分配利潤2000想問科目匯總表中本年利潤科目是借方12000貸方也是12000嗎想問借貸方怎么是一樣了?
討論
做科目匯總表的時候還借未分配利潤 貸 本年利潤嗎 我是年底一次性做一個憑證 平時都不做這個憑證
老師,我在本月做賬月底結(jié)轉(zhuǎn)了利潤,虧損借利潤分配貸本年利潤。月末科目匯總表不平,是不是科目匯總表不要填寫利潤分配
老師請問 做資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤=本年利潤%2b利潤分配 如果科目匯總表里利潤分配--未分配利潤 余額在借方 資產(chǎn)負(fù)債表填正數(shù)還是負(fù)數(shù) 為什么呢
未分配利潤根據(jù)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)但是本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配后提取盈余公積,那么未分配利潤根據(jù)哪個填列,平常科目匯總表或者資產(chǎn)負(fù)債表有未分配利潤這個科目出現(xiàn)嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2018-01-30 16:04
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鄒老師 解答
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鄒老師 解答
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