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送心意

職稱

2018-01-31 13:47

學(xué)員你好,跨年調(diào)整賬務(wù),損益類科目通過“以前年度損益調(diào)整”,在將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”。

精靈 追問

2018-01-31 22:35

老師具體賬務(wù)處理怎么操作?

解答

2018-02-01 10:17

@782*290:學(xué)員你好,內(nèi)銷收入:確認(rèn)收入:借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)   結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品  出口收入結(jié)匯:借:銀行存款-人民幣戶 貸:銀行存款-外幣戶  以前年度損益調(diào)整 (可能在借方)  確認(rèn)收入:銀行存款-外幣戶 /應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:以前年度損益調(diào)整  貸:庫存商品

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