
老師,請問,去年暫估的工程施工材料72000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在收到增值稅發(fā)票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務(wù)處理?
答: 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;工程物資 借;工程物資 61538.46 +10461.54 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,請問,15年暫估的工程施工材料72000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,16年收到增值稅發(fā)票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務(wù)處理?
答: 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;工程材料 借;工程材料 貸;應(yīng)付賬款 72000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票上銷售金額開錯,次月沖回重開成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你這個成本沒有問題那成本不需要沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn),你收入沖掉就可以

