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左岸
于2018-02-02 16:24 發(fā)布 ??784次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-02-02 16:25
你好,提供正確的去稅局大廳做更正申報
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進項稅加計10%,增值稅申報時要填哪欄?
答: 您好,是填增值稅的附表四里面的,實際抵減的時候,還需要填主表的第23欄
增值稅申報成功扣款了,但是進項稅認證只導(dǎo)入了,未確認怎么處理
答: 同學(xué)你好 勾選之后要確認簽名才可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。這里顯示的未認證是什么意思,是增值稅申報未申報,還是進項稅也需要單獨申報?。?/p>
答: 你好,你截圖的里面沒有顯示未認證
申報增值稅時,購入的汽車進項稅往哪里填表呢!
討論
老師,增值稅申報時總顯示比對異常,原因是進項稅提取不出來,但總表顯示已經(jīng)都有了呀什么原因呀
老師好,我在上月申報增值稅時進項多填了,因我公司銷項少,所以進項留抵了,想解決多填的進項稅,怎么處理,能不能在下月把多填的填在進項轉(zhuǎn)出那一
購入免稅苗木。進項稅在申報增值稅時,怎么申報?
這個進項大于銷項,增值稅申報的時候,附表二進項稅,不知道如何填寫,第24-27欄次需要填什么數(shù)據(jù)嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624778 個
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