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送心意

易 老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-10-25 16:02

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的不可以抵扣只能全額做福利費(fèi)

undefined 追問

2023-10-25 16:06

那如果是涉及農(nóng)產(chǎn)品的加工和銷售,收到的發(fā)票需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅額---(含稅價(jià)/1.09)*0.09對吧?

易 老師 解答

2023-10-25 16:09

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的

undefined 追問

2023-10-25 16:23

但是老師,我看到很多老會(huì)計(jì)其實(shí)都是按照發(fā)票上不含稅金額*9%算出進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額的,所以搞不清楚這2個(gè)公式哪個(gè)是對的?

易 老師 解答

2023-10-25 16:25

同學(xué)您好,如是免稅票直接用開票額*9%

undefined 追問

2023-10-25 16:26

含稅票就是(含稅價(jià)/1+9%)*9%  ?

易 老師 解答

2023-10-25 16:27

好多票開的就是9個(gè)點(diǎn),上面直接有這個(gè)數(shù)的

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
2022-04-13 22:05:27
先計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費(fèi)用—福利費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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