- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-11-06 13:56
根據(jù)具體情況,選擇與防偽稅控相關(guān)的發(fā)票種類,例如增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等。
提供相應(yīng)的發(fā)票基本信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等,確保填寫準確無誤,以便后續(xù)的申報和核對。
填寫銷售方和購買方的相關(guān)信息,包括名稱、納稅人識別號(社會信用代碼或納稅人識別號)、地址、電話等,確保填報的信息與實際銷售方和購買方的納稅人信息一致。
將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。
若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
在增值稅報表方面,可以按照以下步驟進行:
進入電子稅務(wù)局,點擊“申報征收”模塊。
在申報征收模塊中,點擊“電子申報”按鈕。
在電子申報中選擇相應(yīng)的增值稅報表類型,例如增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)。
在增值稅報表中填寫相應(yīng)的申報數(shù)據(jù),包括應(yīng)納稅額、抵扣稅額、免抵稅額等。
確認填報數(shù)據(jù)準確無誤后,點擊“提交”按鈕,將報表提交到電子稅務(wù)局系統(tǒng)中。
提交后等待稅務(wù)人員審核,審核通過后進行稅款繳納。
相關(guān)問題討論

參照稅務(wù)課堂學(xué)習(xí)吧 。
2018-06-06 16:21:47

不可以哦··········
2015-11-09 08:54:09

你好!我們是兼職答題老師看不到你們的課件,把題復(fù)述一下,或者找客服老師要一下講義
2016-10-03 10:30:08

點增加~~~~~~~~~~~~
2016-01-14 22:09:44

一般是這樣
一般納稅人增值稅有自己的開票系統(tǒng),申報系統(tǒng),做好資料,上傳,扣款就算申報成功了
其他稅種一般在國稅或地稅網(wǎng)站登錄,錄入數(shù)據(jù),計稅,提交,扣款才算是申報成功了
2015-12-08 15:26:38
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五瓣丁香 追問
2023-11-06 13:58
樸老師 解答
2023-11-06 14:06