老師,您好,我在10月份做賬時不小心把福利費的專票12月份抵扣進(jìn)去了,12月份申報時發(fā)現(xiàn)就做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那么我12月份的會計分錄要怎么調(diào)整?10月份的會計分錄:借:管理費用-福利費,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項;貸:現(xiàn)金;12月份的會計分錄要怎么調(diào)整,求分錄,謝謝
嬌氣的啤酒
于2018-02-19 11:08 發(fā)布 ??1011次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
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借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好!什么原因造成的轉(zhuǎn)出?
2016-07-08 16:31:54

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
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