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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-02-22 13:49

需要的

Luck Fairy 追問

2018-02-22 13:52

那分錄怎么做?

袁老師 解答

2018-02-23 09:09

支付:借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款,不支付不用做

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相關(guān)問題討論
你好 上面的分錄是正確的
2019-09-26 16:29:08
您好, 這個工資是成本,可以抵稅呀
2024-01-27 13:37:56
需要的
2018-02-22 13:49:38
你好,你當(dāng)年計提當(dāng)年的借管理費(fèi)用,工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。 不調(diào)整以前年度的損益,用不到利潤分配未分配利潤。
2022-03-05 09:41:49
可以的,可以這么做的。
2022-01-14 08:33:52
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