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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-17 10:27

若對(duì)方是公司,對(duì)方需要視同銷售

Dwinding 追問

2023-11-17 10:28

那我們呢,需要繳納增值稅和所得稅嗎?他們需要開發(fā)票給我們嗎

文文老師 解答

2023-11-17 10:32

他們需要開發(fā)票給我們,我們不需要繳增值稅 與所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:37

那我們是不是不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅了???

文文老師 解答

2023-11-17 10:37

我們 不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:41

那我們賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么做?

文文老師 解答

2023-11-17 10:48

借記固定資產(chǎn)  貸記營(yíng)業(yè)外收入

Dwinding 追問

2023-11-17 10:49

貸記營(yíng)業(yè)外收入了,還不用繳納企業(yè)所得稅嗎?

文文老師 解答

2023-11-17 10:52

這種情況下,根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:57

那就是對(duì)方要交增值稅和企業(yè)所得稅,我們不繳納增值稅但是需要繳納企業(yè)所得稅,對(duì)吧?

文文老師 解答

2023-11-17 11:01

是的,你的理解是對(duì)的。

Dwinding 追問

2023-11-17 11:12

那對(duì)方開具的發(fā)票,如果開了增值稅專用發(fā)票,那我們收到之后,后面可以進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?

文文老師 解答

2023-11-17 11:14

可以。 
開了增值稅專用發(fā)票, 我們收到之后,后面可以進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣。

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你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
是的,免征增值稅也會(huì)收取企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,免征增值稅的企業(yè)應(yīng)按照法定稅率和比例繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25%,小規(guī)模納稅人的稅率則為20%。除此之外,企業(yè)還必須按照法定規(guī)定,每月或每季度向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。
2023-02-21 09:13:15
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,什么行業(yè)的?
2022-03-24 17:19:22
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好,是的
2017-05-18 10:16:06
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