老師,想咨詢一下 我們?cè)俳衲?0月根據(jù)專管員要求 進(jìn)行了更正增值稅申報(bào), 增值稅加計(jì)抵減更正了2022年12月的和2023年9月的 那我們賬務(wù)上怎么處理吶,我們2022年已經(jīng)出了審計(jì)報(bào)表了。我們應(yīng)該是直接再2023年10月賬務(wù)里面補(bǔ)對(duì)應(yīng)加計(jì)抵減的金額哇還是?
千葉涼萍
于2023-11-23 10:30 發(fā)布 ??552次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-11-23 10:33
1.調(diào)整申報(bào)表:根據(jù)專管員的要求,對(duì)2022年12月和2023年9月的增值稅申報(bào)表進(jìn)行更正,調(diào)整相應(yīng)的加計(jì)抵減金額。
2.賬務(wù)處理:對(duì)于已經(jīng)出了審計(jì)報(bào)表的2022年度,需要按照審計(jì)報(bào)告的建議進(jìn)行調(diào)整。具體來(lái)說(shuō),如果審計(jì)報(bào)告建議補(bǔ)提加計(jì)抵減金額,則需要在2023年10月的賬務(wù)里面補(bǔ)提對(duì)應(yīng)加計(jì)抵減的金額。如果審計(jì)報(bào)告建議沖減加計(jì)抵減金額,則需要在2023年10月的賬務(wù)里面沖減對(duì)應(yīng)加計(jì)抵減的金額。
3.附注說(shuō)明:在賬務(wù)處理時(shí),需要將調(diào)整的原因和金額在相關(guān)憑證后面進(jìn)行附注說(shuō)明
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你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對(duì)一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行,有這個(gè)課程的,有時(shí)間也可以去聽聽,很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09

您好
增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07

你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16

需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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