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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-02-28 13:55

這個(gè)是工資獎(jiǎng)金,不是福利費(fèi),需要交個(gè)稅的

微信用戶 追問

2018-02-28 13:56

個(gè)稅需要怎么繳納?

袁老師 解答

2018-02-28 13:57

計(jì)入當(dāng)月工資計(jì)算繳納

微信用戶 追問

2018-02-28 13:58

借:管理費(fèi)用――工資  貸.應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款

袁老師 解答

2018-02-28 13:59

是的啊

微信用戶 追問

2018-02-28 14:47

我們沒有工資

袁老師 解答

2018-02-28 23:31

那這個(gè)就視同工資的

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這個(gè)是工資獎(jiǎng)金,不是福利費(fèi),需要交個(gè)稅的
2018-02-28 13:55:12
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。 直接做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-04-03 15:05:36
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 800 其他應(yīng)收款--個(gè)人200 貸:銀行存款 1000 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 200 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 200
2019-12-06 16:18:51
最后一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,可以在年末做一筆的。是的,做科目余額表及報(bào)表
2020-07-07 16:28:48
您好,借:管理費(fèi)用3000貸:應(yīng)付工資3000 借:應(yīng)付工資3000貸:其他應(yīng)付款500貸銀行存款:2500
2017-01-11 18:54:38
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