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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-01 11:08

您好!沒明白你的意思,你10月和12月已經(jīng)做了什么分錄了。

安然 追問

2018-03-01 11:33

10月份做的分錄:借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅, 
借所得稅費用 貸  應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 
12月份沒有做關于這兩項的分錄, 
到1月份我去申報12月份的時候交了增值稅跟滯納金,還有企業(yè)所得稅,附加稅,這些, 
你說我1月份做賬的時候怎么寫分錄

宋生老師 解答

2018-03-01 11:43

您好!你12月份沒有確認收入? 
現(xiàn)在已經(jīng)結賬了,不能再倒回去做了是嗎? 
借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 
所得稅是借以前年度損益調整  貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅

安然 追問

2018-03-01 11:59

我是不是可以反結賬,再重新做一下,我12月份沒有業(yè)務,就是支付了工人工資,其他的沒有,我應該怎么做分錄,12月份我應該怎么調整一下,我當時都填了申報表了,有沒有影響

宋生老師 解答

2018-03-01 14:05

你好!是的。我覺得反結賬再做會更好點,但是如果你已經(jīng)申報了財務報表了就不不要反結賬過去了

安然 追問

2018-03-01 14:23

辛苦老師,幫我看一下我做的這些憑證,1月15號交的增值稅,我那到稅票做1月份的賬時,這么寫分錄行不行?借:應交稅費-應交增值稅  貸:銀行存款,  借 應收賬款 貸 以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 
所得稅是  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款, 借  以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅

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您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
同學,你好,這個對的。
2021-04-14 14:26:16
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