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呵
于2023-11-29 11:18 發(fā)布 ??783次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-11-29 11:20
您好!你這個借其他應收款 貸其他應付款正數(shù)
呵 追問
2023-11-29 11:23
那我其他應付款這筆負數(shù)就是要沖其他應收款,這么做我的其他應收不是增加了嗎?
宋生老師 解答
2023-11-29 11:24
你好!是的。你這個其他應付款貸方負數(shù),就是借方正數(shù),就是代表你要收回的部分
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你好,其他應收款跟其他應付款怎么對沖,是同一人
答: 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師 請問其他應收款個人(職工)為負數(shù)了調(diào)到其他應付款個人(法人)可以嗎
答: 好,那這個個人職工和法人是一個人嗎?如果是的話,可以不是的,不行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應收款和其他應付款要怎么做才能有效管控呢
答: 你好。學員,這個要規(guī)定借款期限,就是定期清理
這里為什么不是用其他應收款,而是用其他應付款?
討論
老師好,去年預支款給員工了,我寫了借:其他應付款了,我能不能做一張調(diào)整其他應付轉(zhuǎn)其他應收憑證借:其他應收款,貸:其他應付款?
員工既有給借給公司周轉(zhuǎn)資金,也有出差借款,是只用一個科目還是即用其他應收款,又用其他應付款呢?
做了年度審計,審計報告將其他應付款的數(shù)轉(zhuǎn)了一些到其他應收款中,那我在賬上應如何調(diào)整?
請問,其他應付款或其他應收款,同一個科目里的借貸(不同客戶)可以相互沖銷不?記賬公司記的往來賬,好多都沒有的,但一直掛,想問問可否這樣操作,沖掉一些去
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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呵 追問
2023-11-29 11:23
宋生老師 解答
2023-11-29 11:24