
以前做賬時把未分配利潤轉(zhuǎn)入未付利潤科目了,現(xiàn)在想把未付利潤轉(zhuǎn)回未分配利潤可以嗎?該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,當(dāng)然可以,這是差錯更正,原科目沖回即可!
請問老師利潤分配的賬務(wù)處理,為什么虧損的賬務(wù)處理是借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
答: 本年利潤年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們今年1月初的未分配利潤為-20000多,六月份彌補了虧損,需要做賬務(wù)處理嗎,我現(xiàn)在的利潤分配期末余額還是1月份的期初余額嗎?
答: 您好 1月初的未分配利潤為-20000多,六月份彌補了虧損,不需要做賬務(wù)處理 現(xiàn)在的利潤分配期末余額是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表里的彌補虧損后的

