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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-06 13:36

你好,只能理解為你的銷售收入與你們對(duì)同一公司的負(fù)債對(duì)沖了。但是這種簡(jiǎn)化的記賬方式不太規(guī)范。 
進(jìn)一步分析: 
前期記賬是 
借:材料采購(gòu) / 庫(kù)存商品 等 
貸:應(yīng)付賬款—***公司 
現(xiàn)在你們銷售貨物給***公司,但***公司不支付貨款,用前期對(duì)你們的債權(quán)抵賬。這其實(shí)是兩筆分錄 
借:應(yīng)收賬款—***公司 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
經(jīng)協(xié)商,雙方同意相互抵債 
借:應(yīng)付賬款—***公司 
貸:應(yīng)收賬款—***公司 
你寫出的分錄把這兩筆分錄簡(jiǎn)化合并了

淺淺 追問

2018-03-06 13:46

那就是在同一公司有兩種業(yè)務(wù),有購(gòu)有銷唄!

陳靜老師 解答

2018-03-06 13:50

你好,是的,你的理解正確。

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你好,只能理解為你的銷售收入與你們對(duì)同一公司的負(fù)債對(duì)沖了。但是這種簡(jiǎn)化的記賬方式不太規(guī)范。 進(jìn)一步分析: 前期記賬是 借:材料采購(gòu) / 庫(kù)存商品 等 貸:應(yīng)付賬款—***公司 現(xiàn)在你們銷售貨物給***公司,但***公司不支付貨款,用前期對(duì)你們的債權(quán)抵賬。這其實(shí)是兩筆分錄 借:應(yīng)收賬款—***公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 經(jīng)協(xié)商,雙方同意相互抵債 借:應(yīng)付賬款—***公司 貸:應(yīng)收賬款—***公司 你寫出的分錄把這兩筆分錄簡(jiǎn)化合并了
2018-03-06 13:36:31
沒有必要多掛一個(gè)科目哈,科目多了以后查賬很麻煩
2023-03-01 21:38:51
你好,不可以的,收入款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)收賬款核算,而不是通過應(yīng)付賬款核算的
2018-10-09 13:15:18
你好,第一種情況的,開具發(fā)票分錄是 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;發(fā)出商品 其他地方是正確的
2018-05-25 15:53:19
您好!這個(gè)你是在哪兒看到的
2019-07-09 10:36:40
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