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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-11 10:38

你好,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是怎么做的呢?

武月紅 追問

2023-12-11 10:45

借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金

東老師 解答

2023-12-11 10:47

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)  貸庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)

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當(dāng)年度的發(fā)票,當(dāng)年要入賬的
2021-08-30 10:08:45
含有該勞務(wù)人員姓名的高鐵或者機(jī)票可以按照費(fèi)用發(fā)票入賬
2020-05-02 16:48:03
你好,可以入賬,損益類科目用以前年度損益調(diào)整
2020-08-07 10:53:46
您好 這是押金 不可以直接作為費(fèi)用發(fā)票入賬
2019-08-16 13:14:00
你好,不超過當(dāng)年的年底。
2018-10-09 12:05:03
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