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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-22 10:38

借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)  借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 10:56

老師,請問這個(gè)是小規(guī)模公司賬務(wù)處理嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)分錄怎么結(jié)平?

東老師 解答

2023-12-22 10:57

就是你有增值稅的時(shí)候抵這個(gè)增值稅就可以

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 11:05

請問老師,這個(gè)分錄是小規(guī)模公司這樣處理?還是一般納稅人公司?

東老師 解答

2023-12-22 11:05

小規(guī)模這么處理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 12:07

老師你好,一般納稅人企業(yè) 、小規(guī)模企業(yè)收到技術(shù)航天服務(wù)費(fèi)都是通過這個(gè)科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)”過渡,但這個(gè)科目最后有余額掛著,不平衡,請問怎么處理?

東老師 解答

2023-12-22 12:11

小規(guī)模這么處理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
一般納稅人計(jì)提增值稅的時(shí)候  借借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
                                                   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
                                                  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)一般納稅人增值稅稅率是 6%
2019-05-24 17:00:56
你好,技術(shù)服務(wù)費(fèi)是按6%進(jìn)行開具
2018-05-18 08:37:05
您好,是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-03-01 12:03:54
你好,是可以的?。?/div>
2020-01-20 06:11:20
同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷。
2023-12-01 00:33:24
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