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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-27 10:01

借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),借營收賬款代主營業(yè)務(wù)收入。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-27 10:20

好的,謝謝老師,
還有個我們公司采購的時,對方跨月給我們開發(fā)票的,我收到發(fā)票這個要怎么做分錄?
1、支付貨款時,我是這樣做分錄:借:庫存商品-暫估,貸:應(yīng)付帳款-B公司,借:應(yīng)付帳款-B公司,貸:銀行存款
2、收到發(fā)票時,我要怎么做分錄

郭老師 解答

2023-12-27 10:21

借應(yīng)付賬款貸庫存商品

借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-27 10:24

上個月底的時候我用庫存商品暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我還要再做什么分錄?

郭老師 解答

2023-12-27 10:26

暫估和發(fā)票一樣的,不用調(diào)整,如果不一樣的,紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,再做發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-27 10:55

暫估和發(fā)票大多數(shù)情況是一樣的,但是,老師,一開始我用庫存商品-暫估的確認了庫存,結(jié)轉(zhuǎn)成本是也是用了“庫存商品-暫估”結(jié)轉(zhuǎn)的,收到發(fā)票后,我把“庫存商品-暫估”紅沖了確認了“庫存商品-A產(chǎn)品”會不會出現(xiàn)“庫存商品-A產(chǎn)品”沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,還掛在帳上呢?

郭老師 解答

2023-12-27 10:58

借應(yīng)付賬款,貸庫存商品暫估,借庫存商品暫估帶主營業(yè)務(wù)成本,這不就沒有了?

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-27 11:13

老師,我理一下,是不是收到發(fā)票時,我直接做這個分錄就可以了(在暫估的和發(fā)票的是一樣的情況下的話)如下面這個分錄,就可以了,不用再調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本了,對么?麻煩老師幫我再看一下,謝謝!借:應(yīng)付賬款 ,貸:庫存商品-暫估,

借:庫存商品,  貸:應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2023-12-27 11:16

成本沒有做呀,你怎么沒有紅沖成本。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-27 11:59

老師,我理一下,是不是收到發(fā)票時,我直接做這個分錄就可以了(在暫估的和發(fā)票的是一樣的情況下的話)如下面這個分錄,就可以了,不用再調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本了,對么?麻煩老師幫我再看一下,謝謝!借:庫存商品,  貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款 ,貸:庫存商品-暫估。
沖掉上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,再做個正確的,麻煩老師看一下,是不是這樣做的?借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù),貸庫存商品暫估 負數(shù),借:主營業(yè)務(wù)成本  正數(shù)的,貸:庫存商品-產(chǎn)品 正數(shù)。

郭老師 解答

2023-12-27 12:04

是的,對的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,是退貨嗎
2017-09-21 17:19:40
您好!2個都是可以的。
2016-11-14 15:42:48
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2018-01-10 11:05:05
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,
2021-06-09 11:42:08
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