請(qǐng)問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問
跟開的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

物業(yè)公司為小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)科目如何設(shè)置?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不用設(shè)置明細(xì)科目
小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入18954.32主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130000主營(yíng)業(yè)物稅金及附加怎么計(jì)算,求詳解
答: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有超過起征點(diǎn),不需要交增值稅,所以也不要交附加稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方為407417.26元,貸方604176.21元,我想問問怎么計(jì)提稅金,我們公司是小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,是要按月計(jì)提嗎,能不能年底一次計(jì)提
答: 你好,按貸方減去借方的余額計(jì)提 需要按月計(jì)提折舊


小科 追問
2018-03-13 14:23
宋生老師 解答
2018-03-13 14:27