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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-28 14:21

你好,和平時是一樣的,沒有差異啊,要是留底的就是進(jìn)項稅額大于銷項稅額,期末是借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。

水暖陽光 追問

2023-12-28 14:29

老師:我公司本月沒有銷售,這樣做分錄對嗎:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-進(jìn)項稅額,把留抵稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方

玲老師 解答

2023-12-28 14:32

沒有銷售就把進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。最后一個分錄還是我前面回復(fù)的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
在申報時候填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2015-11-02 14:35:21
你好,當(dāng)月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
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