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送心意

施薇薇老師

職稱中級會計師,審計師,高級會計師,高級經(jīng)濟師

2024-01-01 00:27

你好!實際工作中需要正常情況下,需要每月出資產(chǎn)負債表,每月末要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,否則報表不平衡。

start 追問

2024-01-01 07:09

老師,每個月的記賬憑證中,需不需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證:
有利潤是:借:本年利潤 貸:未分配利潤
虧損時:貸:本年利潤 借:未分配利潤
上面這個會計分錄,每個月都需要做嗎
謝謝

施薇薇老師 解答

2024-01-01 11:24

財務軟件都是設定好的,每月做一次收支結(jié)轉(zhuǎn),系統(tǒng)會自動出記賬憑證

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你好,如果是第一年,是相等的,之后年度就不相等了 因為本年利潤是當年發(fā)生額,而資產(chǎn)負債表的未分配利潤是累計發(fā)生額
2019-01-09 19:45:36
年度利潤總額是-3950000,可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬元) 貸:應交稅金--應交所得稅 33(萬元) ②借:應交稅金--應交所得稅 33(萬元) 貸:銀行存款 33(萬元) 3借:利潤分配--未分配利潤 33(萬元) 貸:以前年度損益調(diào)整 33(萬元 請問這個1和2,是第二年的第一個月才開如登嗎?如果發(fā)生以前的錯誤,但是第3,結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整無余額,是年底12月份去嗎?
2015-09-25 08:30:01
同學你好 年末需要把本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配_未分配利潤科目,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤就是利潤分配-未分配利潤的余額數(shù)!
2021-12-31 18:29:35
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