老師,咱們學堂會計實戰(zhàn)中關于一月份的賬目,本年利潤一月份沒有收入,只有41547的費用,所以最后本年利潤科目貸方41547元。然后在制作資產(chǎn)負債表的時候,將41547元的本年利潤寫到資產(chǎn)負債表的未分配利潤中,數(shù)額填寫:-41547元。我也理解將本年利潤的數(shù)值寫到資產(chǎn)負債表的未分配利潤中 請問:①在制作一月份記賬憑證的時候,老師并沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,只是做了損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的記賬行為。請問實際工作中每個月做賬的時候,需要不需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤這個科目。 ②記得老師講課候說,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,每年年末結(jié)轉(zhuǎn)一次,如果是這樣,資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)怎么獲取。
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于2024-01-01 00:24 發(fā)布 ??374次瀏覽
- 送心意
施薇薇老師
職稱: 中級會計師,審計師,高級會計師,高級經(jīng)濟師
2024-01-01 00:27
你好!實際工作中需要正常情況下,需要每月出資產(chǎn)負債表,每月末要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,否則報表不平衡。
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你好,如果是第一年,是相等的,之后年度就不相等了
因為本年利潤是當年發(fā)生額,而資產(chǎn)負債表的未分配利潤是累計發(fā)生額
2019-01-09 19:45:36

年度利潤總額是-3950000,可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52

您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52

①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬元)
貸:應交稅金--應交所得稅 33(萬元)
②借:應交稅金--應交所得稅 33(萬元)
貸:銀行存款 33(萬元)
3借:利潤分配--未分配利潤 33(萬元)
貸:以前年度損益調(diào)整 33(萬元
請問這個1和2,是第二年的第一個月才開如登嗎?如果發(fā)生以前的錯誤,但是第3,結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整無余額,是年底12月份去嗎?
2015-09-25 08:30:01

同學你好
年末需要把本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配_未分配利潤科目,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤就是利潤分配-未分配利潤的余額數(shù)!
2021-12-31 18:29:35
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2024-01-01 07:09
施薇薇老師 解答
2024-01-01 11:24