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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-14 16:18

1、建議不要直接沖掉。以后在收到老板的錢的話,借 銀行存款  貸:其他應(yīng)收款,逐步將其他應(yīng)收款科目沖平。 
2、您前任會計這是亂用科目,造成科目重分錄情況了。

阿枚 追問

2018-03-14 17:13

那其他應(yīng)付款還是一樣掛著存在,

張艷老師 解答

2018-03-14 18:01

其實前任會計掛其他應(yīng)收款給沖平后,以后您就用其他應(yīng)付款科目就行了,以后再給老板還錢的話,就沖減其他應(yīng)付款科目就行了嘛,反正這些錢都是老板的墊款。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款2000 貸其他應(yīng)付款2000
2019-10-09 09:06:29
您好,科目余額表取數(shù)是按上期結(jié)轉(zhuǎn)和本期發(fā)生金額計算的。
2020-09-21 18:06:16
你好,啥意思?你要這種的余額表?
2019-09-29 15:17:11
你好,你說的出入是什么情況?
2018-10-08 14:55:04
1、建議不要直接沖掉。以后在收到老板的錢的話,借 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,逐步將其他應(yīng)收款科目沖平。 2、您前任會計這是亂用科目,造成科目重分錄情況了。
2018-03-14 16:18:17
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