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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-14 16:32

你好,你需要把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

? ? ? 追問

2018-03-14 16:35

這科目不是一般都是年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 
12月底結(jié)轉(zhuǎn)

? ? ? 追問

2018-03-14 16:37

現(xiàn)在我不理解的是,1月份余額表余額是借方100,我填利潤表時(shí)是凈利潤-200 
這是怎么調(diào)過來

? ? ? 追問

2018-03-14 16:38

因?yàn)樯夏晡捶峙淅麧櫴?00 
未分配利潤是貸方100 
這中間帳務(wù)處理怎么做

? ? ? 追問

2018-03-14 16:43

做余額表時(shí)是這樣 
但利潤表按數(shù)填下來就差71.18元

? ? ? 追問

2018-03-14 16:48

問題要點(diǎn)是:17年底利潤分配-未分配利潤  貸方是100元,那我18年1月份,利潤表本年利潤凈利潤出現(xiàn)負(fù)數(shù),那我1月份要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤那100嗎?還是年底才一次結(jié)轉(zhuǎn)?

? ? ? 追問

2018-03-14 16:54

麻煩老師解答一下,謝謝

鄒老師 解答

2018-03-14 17:14

你好,可以每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)

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