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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-15 08:55

又要作為費用又要來抵扣,這個會計分錄怎么編制

鄒老師 解答

2018-03-15 08:55

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2018-03-15 08:56

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 
發(fā)生計入費用,然后減免沖銷費用

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2018-03-15 08:57

按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目  貸記不是應(yīng)該作為營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2018-03-15 08:58

你好,不是計入營業(yè)外收入,這個是有規(guī)定沖減管理費用的

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2018-03-15 08:58

你的方法,那不是等于管理費用沖減掉了。等于這筆沒有作為費用入賬

鄒老師 解答

2018-03-15 08:58

你好,是的,費用發(fā)生在借方,減免計入貸方,對企業(yè)的損益是沒有影響的

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2018-03-15 09:28

你好。結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就結(jié)轉(zhuǎn)不到這份管理費用了,那不是等于費用減少了。那不是應(yīng)該算是有影響

鄒老師 解答

2018-03-15 09:29

你好,發(fā)生計入管理費用借方,減免計入貸方,剛好抵消了才是的

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 小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術(shù)服務(wù)費的會計分錄是:   購買時:   借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款   抵扣時:   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸:管理費用
2020-06-03 17:14:00
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-07-22 08:28:29
您好!繳納的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 全額抵扣增值稅的時候:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:管理費用-辦公費
2018-07-30 12:50:17
你好,可以減免的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-18 08:47:05
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2019-10-03 17:16:04
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