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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-03 13:35

你好,填表的時候你只需要按照利潤表的本年累計數(shù)來填寫就行

super銘 追問

2024-01-03 13:38

22年虧損26萬,29年本年利潤只有29萬,為何彌補虧損后盈利是10萬?

東老師 解答

2024-01-03 13:39

你不是彌補虧損彌補了18萬多嗎

super銘 追問

2024-01-03 13:40

可是21年  22年我都是虧損狀態(tài),一共是虧損的26萬啊     為何只能彌補虧損18萬呢  去年兩年我們沒有所得稅匯算調(diào)增啊

東老師 解答

2024-01-03 13:41

你得看一下去年的彌補虧損明細表,上面能體現(xiàn)出你有多少可以彌補的金額

super銘 追問

2024-01-03 13:41

所以申報是沒錯的,不論第幾季度,都是依據(jù)利潤內(nèi)的本年累計數(shù)申報對吧

東老師 解答

2024-01-03 13:42

對,沒錯,肯定是這么申報的

super銘 追問

2024-01-03 13:53

老師 請問下年終獎金是可以做管理費用的職工工資部分嗎?還是必須做管理費用-福利費,因為福利費抵扣不完耶

東老師 解答

2024-01-03 13:53

這個是屬于工資薪金的,不能進入到福利費

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相關(guān)問題討論
你好,需要申報企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好,所得稅=利潤總額*所得稅稅率,而不是凈利潤*所得稅稅率 申報所得稅是根據(jù)利潤總額申報,而不是凈利潤
2019-10-23 11:35:40
利潤總額-彌補虧損之后的
2020-07-28 15:46:21
你好!是的。是稅前,你看下利潤表就明白了
2017-12-25 17:02:45
你好,不對的,應(yīng)該是一致的
2021-01-17 14:24:59
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