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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-04 10:15

你好是的,是要做的。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2024-01-04 10:24

老師比如我之前做的是紅字借方-84000 現(xiàn)在-85000 我怎么修改了

宋生老師 解答

2024-01-04 10:26

你好,你是什么科目?你之前做的是什么憤怒?

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2024-01-04 10:26

做的營(yíng)業(yè)成本-84000的貸應(yīng)交稅金-84000

宋生老師 解答

2024-01-04 10:29

你好,這樣說(shuō)沒(méi)辦法做,你是什么原因要補(bǔ)稅?或者說(shuō)你是什么原因要更正申報(bào)表?

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2024-01-04 10:30

就是差額納稅有個(gè) 計(jì)算錯(cuò)了

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2024-01-04 10:32

我就做一個(gè)接營(yíng)業(yè)成本-1000貸應(yīng)交增值稅-1000差額

宋生老師 解答

2024-01-04 10:34

你好,你做了這個(gè)就可以了,不用再做計(jì)提你這個(gè)相當(dāng)于集體。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2024-01-04 10:37

那我就更正這個(gè)個(gè)憑證就可以 就不需要再做計(jì)提的分錄了嘛

宋生老師 解答

2024-01-04 10:40

你好,是的,就是這樣子。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2024-01-04 10:53

但是老師我自己分了科目的 應(yīng)交稅金銷(xiāo)項(xiàng)一個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅我平時(shí)都是吧下月需要的交的銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是不是我還是需要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2024-01-04 10:55

你好。其實(shí)現(xiàn)在對(duì)于銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)這些沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn),但是很多人確實(shí)是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)一下。感覺(jué)做平的才人才舒服似的。
這個(gè)你自己決定吧。

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你好,根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡(jiǎn)易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)截圖
2020-09-16 21:06:22
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