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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-04 16:08

1.購入原材料:


借:在途物資 100000  
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13000  
貸:銀行存款 113000
  1.發(fā)現(xiàn)短缺:


借:待處理財產(chǎn)損溢 3510  
貸:在途物資 3000  
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 390
  1.查明原因:


借:其他應收款-運輸公司 385.47  
其他應收款-乙公司 2974.53  
貸:待處理財產(chǎn)損溢 3360
  1.收到補發(fā)原材料:


借:在途物資 1870  
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 241  
貸:其他應收款-乙公司 2111
  1.收到款:


借:銀行存款 2111  
貸:其他應收款-乙公司 2111

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你好,稍等,寫好后發(fā)給你
2021-12-24 20:42:59
1.購入原材料: 借:在途物資 100000 ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13000 ? 貸:銀行存款 113000 1.發(fā)現(xiàn)短缺: 借:待處理財產(chǎn)損溢 3510 ? 貸:在途物資 3000 ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 390 1.查明原因: 借:其他應收款-運輸公司 385.47 ? 其他應收款-乙公司 2974.53 ? 貸:待處理財產(chǎn)損溢 3360 1.收到補發(fā)原材料: 借:在途物資 1870 ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 241 ? 貸:其他應收款-乙公司 2111 1.收到款: 借:銀行存款 2111 ? 貸:其他應收款-乙公司 2111
2024-01-04 16:08:22
同學您好,那這是開票結(jié)算的嗎
2021-09-11 21:41:39
借:原材料1000,貸:銀行存款920,應收賬款80;借:應收賬款80貸:其他業(yè)務收入80
2018-08-16 11:40:56
你好,借;原材料 3000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)480,貸;應付賬款 3480
2019-09-17 20:09:55
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