老師,沒有收入,但有業(yè)務招待費,業(yè)務招待費在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
優(yōu)雅的柚子
于2024-01-05 11:20 發(fā)布 ??301次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
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你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00

是的,這個是看明細不是看的一級科目
2019-05-17 16:11:41

學員:是的,我們的企業(yè)財務報表年報已經(jīng)報完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢?
老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業(yè)所得稅的調整,以表明企業(yè)應交稅費的變動。
此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規(guī)定,以確保企業(yè)稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20

你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52

為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經(jīng)費,職工福利費,教育經(jīng)費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
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