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Amy
于2018-03-16 11:11 發(fā)布 ??3030次瀏覽
張艷老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2018-03-16 11:14
必須需要體現(xiàn)稅金的。 借 應(yīng)收賬款1000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 收貨款時(shí):借 銀行存款 1000 貸 應(yīng)收賬款 1000
Amy 追問(wèn)
2018-03-16 11:50
那上年的是沒(méi)有計(jì)提含稅稅金,如果收到時(shí),那不是對(duì)不上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那里,比如我上年計(jì)提1000應(yīng)收賬款,沒(méi)有計(jì)提稅金,那是不是收到的時(shí)候再體現(xiàn)稅金,這樣就導(dǎo)致不平衡了?
張艷老師 解答
2018-03-16 14:33
您這樣做賬是不行的,當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入時(shí),就需要確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅的。
2018-03-16 16:04
是內(nèi)賬,1月才開(kāi)始建賬,因?yàn)殇浧诔醯臅r(shí)候有不含稅的有含稅的應(yīng)收賬款,所以實(shí)際收到的時(shí)候不知道要怎么沖,
2018-03-16 16:08
做內(nèi)帳是可以不核算稅金的,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入材料成本。您做內(nèi)帳的時(shí)候,要么核算增值稅,要么就不核算增值稅,不能兩者都存在的,帳會(huì)亂的。
2018-03-16 17:25
好的。那進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做分錄了,收到貨時(shí),借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 借 應(yīng)收賬款 貸 銀行存款嗎
2018-03-16 19:48
內(nèi)賬中確認(rèn)收入的分錄 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到貨款 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 月末可以計(jì)提增值稅 借 管理費(fèi)用——增值稅費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 或月末不計(jì)提,月初繳納時(shí)做分錄 借 管理費(fèi)用——增值稅費(fèi) 貸 銀行存款
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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Amy 追問(wèn)
2018-03-16 11:50
張艷老師 解答
2018-03-16 14:33
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2018-03-16 16:04
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2018-03-16 16:08
Amy 追問(wèn)
2018-03-16 17:25
張艷老師 解答
2018-03-16 19:48