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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-18 21:10

您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。

小謝 追問

2018-03-18 22:03

老師,這張480發(fā)票要認(rèn)證嗎,還有第2步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借 : 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),有些老師說是貸:營業(yè)外收入 
另外,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,一直在借方,不是一直掛在賬上嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 22:05

您好,不需要認(rèn)證。記入主營業(yè)務(wù)收入也可以的。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可以結(jié)轉(zhuǎn)處理的,

小謝 追問

2018-03-18 22:14

謝謝王老師,應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩做筆完整的分錄 好嗎,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 22:23

您好,不客氣,對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。

小謝 追問

2018-03-18 22:42

王老師,我們是一般納稅人,分錄怎么做,因?yàn)槲野l(fā)覺我上個(gè)月做錯(cuò)了,我要把它調(diào)整過來,把營業(yè)外收入改為管理費(fèi)用,老師,我是一個(gè)小白,麻煩老師了

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 22:58

您好,對(duì)于一般納稅人來說,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。 同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

小謝 追問

2018-03-18 23:04

借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)480 貸:現(xiàn)金480  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 
480。借: 管理費(fèi)用-480 
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅480 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅480

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 23:10

您好,這樣操作也可以的。

小謝 追問

2018-03-18 23:19

謝謝老師耐心的解答

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 23:22

您好,不客氣。

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相關(guān)問題討論
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-07 16:19:09
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-04-09 14:03:44
您好! 820元可以全額抵扣,記得先去備案。 分錄 借方:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 希望我的回答能夠幫助到你,記得評(píng)價(jià)打分!
2015-10-09 11:50:50
您好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金等280元 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
2018-10-23 09:58:11
發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值—減免稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-10-18 15:52:32
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