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送心意

小小霞老師

職稱初級會計(jì)師

2024-01-10 10:16

你好,你這邊說的是增值稅加計(jì)抵扣嗎?

咸魚阿姨 追問

2024-01-10 10:18

是的呢 ,比如我這月進(jìn)項(xiàng)稅就是100萬  但是我可以抵扣105萬啊  這個多出來的5萬我進(jìn)哪個科目,怎么做賬平掉啊

小小霞老師 解答

2024-01-10 10:18

這個5萬元是留著后面抵扣嗎?還是退呢??

咸魚阿姨 追問

2024-01-10 10:21

當(dāng)月直接抵扣了

小小霞老師 解答

2024-01-10 10:24

那你這個剩下的5萬元,就是留底稅額了

咸魚阿姨 追問

2024-01-10 10:26

沒有留底了,國稅局當(dāng)月直接給抵扣了啊,

小小霞老師 解答

2024-01-10 10:27

懂了,那這個
增值稅加計(jì)抵減會計(jì)分錄分為計(jì)提分錄和抵扣分錄,具體為:

計(jì)提時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額

    貸:遞延收益

實(shí)際抵扣時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減額

借:遞延收益

    貸:其他收益或營業(yè)外收入(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)

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相關(guān)問題討論
我提問:老師,請看圖片,這個高新技術(shù)企業(yè)指的是哪些呢?另外,增值稅等其他稅是否有優(yōu)惠呢?
2015-12-15 15:48:50
馬婷老師不在這里答疑的,就高新企業(yè)來說,所得稅上有優(yōu)惠,增值稅沒有優(yōu)惠的
2019-09-24 11:55:38
你好同學(xué) 這些退的增值稅轉(zhuǎn)為企業(yè)的營業(yè)外收入里 就是給你撥回來的款項(xiàng)這塊,都記入到這里就好了。
2019-06-15 15:46:09
你好,這個不是說因?yàn)楦咝缕髽I(yè),其他企業(yè)同樣的產(chǎn)品和服務(wù)也是這個稅率
2018-10-11 22:09:22
你好,只有企業(yè)所得稅是按15%計(jì)算,增值稅是沒有特殊優(yōu)惠的
2018-08-01 16:20:33
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