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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-01-11 11:24

不包括營業(yè)外收入的不包括。

大倩 追問

2024-01-11 11:31

退的個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)不得做無票收入嗎?這個(gè)在利潤表的哪里體現(xiàn)

玲老師 解答

2024-01-11 11:32

續(xù)費(fèi)這個(gè)返還及其營業(yè)外收入這個(gè)要交增值稅的就在利潤表的營業(yè)外收入里體現(xiàn)了。
這個(gè)規(guī)定是用其他收益科目,如果你沒有可以用營業(yè)外收入代替。

大倩 追問

2024-01-11 11:42

申報(bào)增值稅時(shí)候需要做無票收入不是嗎,這樣增值稅的申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù),不就是利潤表上的營業(yè)收入+營業(yè)外收入了嗎

玲老師 解答

2024-01-11 11:47

退的個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi),這個(gè)要填寫到增值稅申報(bào)表里就是你的營業(yè)收入要加上這筆業(yè)務(wù)的。

大倩 追問

2024-01-11 11:51

那是不是增值稅申報(bào)的本年累計(jì)收入就等于利潤表上的營業(yè)收入+計(jì)入營業(yè)外收入的這費(fèi)用了,

玲老師 解答

2024-01-11 11:54

按照這個(gè)填寫正確對(duì)的對(duì)的。

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相關(guān)問題討論
是以營業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報(bào)增值稅主表)
2015-10-14 21:39:20
你好!看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03
你好,營業(yè)外收入不交增值稅,需要交企業(yè)所得稅的。
2020-01-07 16:44:30
你好,增值稅是根據(jù)實(shí)現(xiàn) 的收入申報(bào) 減免的增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是計(jì)入利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅
2018-04-16 10:12:54
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-10-21 15:55:36
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