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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-12 16:42

對,沒錯的,就是這么來操作的。

蘇麗 追問

2024-01-12 16:47

還有就是我這個月報稅的時候,就是發(fā)現(xiàn)有問題之后。結果就是22年有補交稅款和滯納金,23年第三季度也有補水和滯納金。
這個該怎么做賬,23年就直接第四季度補提,借所得稅費用,貸:應交稅費     然后滯納金24年1月的時候做營業(yè)外收入嗎還是23年12月就要做
然后就是22年所得稅,借:以前年度損益調整  貸:應交稅費      還要調整以前利潤是嗎  借:利潤分配-未分配利潤  貸以前年度損益調整嗎  滯納金怎么做賬呢  

老師你可以分開年份回答,22年和23年改怎么操作

東老師 解答

2024-01-12 16:55

滯納金記入到營業(yè)外支出,所得稅按照你說的這么做就行

蘇麗 追問

2024-01-12 16:58

這個是報稅期間發(fā)現(xiàn)的問題,我修改賬,報稅的報表也要修改嗎

蘇麗 追問

2024-01-12 16:59

滯納金都是繳款的時候再做賬是么,所得稅都在23年12月計提

東老師 解答

2024-01-12 17:00

滯納金就是你繳納的時候做賬就可以

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你好,同學! 遞延所得稅費用=(遞延所得稅負債期末余額-遞延所得稅負債期初余額)-(遞延所得稅資產期末余額-遞延所得稅資產期初余額)
2021-08-28 15:35:44
你好, 比如: 借:所得稅費用,1 貸:應交稅費應交所得稅,1 借:所得稅費用,2 貸:遞延所得稅負債2
2020-02-25 09:39:45
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費用=應交所得稅-遞延所得稅資產借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
您好!是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
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