內(nèi)部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計 為什么
Z亭亭
于2024-01-27 17:27 發(fā)布 ??837次瀏覽
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嘉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
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內(nèi)部控制審計一主要是與財務報告相關(guān)
2024-01-27 17:36:09

C選項C錯誤:針對非財務報告內(nèi)部控制,注冊會計師對內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務報告內(nèi)部控制的重大缺陷,在內(nèi)部控制審計報告中增加“非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露。
2024-06-17 22:49:34

同學你好,是恰當?shù)摹?原因:法律法規(guī)的相關(guān)豁免規(guī)定允許被審計單位不將某些實體納入內(nèi)部控制的評價范圍,注冊會計師未將這些實體納入內(nèi)部控制審計的范圍,屬于添加強調(diào)事項段的情形。
2023-08-20 13:32:24

2023年4月6號-28號是注冊會計師報名時間,2023年6月15日-6月30日是繳費時間,2023年8月25日-8月27日是考試時間,領(lǐng)取成績書的預計時間是2024年11月。由此可見,注冊會計師的報考步驟需要報名、繳費、參加考試和領(lǐng)取成績書等多個環(huán)節(jié)。拓展知識:注冊會計師考試具有嚴格的難度,考生有責任對自己的學習狀態(tài)進行分析,找出自己的不足之處,合理安排學習計劃,堅持自律,并爭取在考前充分把握自身的學習水平。
2023-03-07 15:50:22

你好,比如這個企業(yè)評選勞模,這個制度也是企業(yè)的內(nèi)部控制,但是跟審計關(guān)系不大的。
2020-08-17 16:29:47
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