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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-26 15:10

你好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
同學,你好,銷項減進項1000-600=400 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅400 上期有留底100再加轉(zhuǎn)進來的400=300所以應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅 借應(yīng)交稅費-未交增值稅300 貸銀行存款300
2021-12-06 17:17:24
借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 15:32:06
按下面這個進項稅額和銷項稅額分開結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-01-07 19:13:17
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