這個月有交上個月未交稅費1000元,也有同時交當月稅費2000元,這個怎么做會計分錄?如果出了以上3000元外,還多久了500元,有該怎么做會計分錄?麻煩具體到應(yīng)交稅費的3及科目
張張張朵
于2018-03-26 18:15 發(fā)布 ??981次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-03-26 18:19
還多交了500元
相關(guān)問題討論

借;應(yīng)交稅費——增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅 個人所得稅 管理費用——印花稅 貸;銀行存款
2016-09-26 15:44:18

你好同學(xué),分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
-預(yù)交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額22321.72)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-01-12 18:42:44

應(yīng)交稅費有很多明細科目,你是指哪個稅費的分錄
2021-10-27 17:07:58

還多交了500元
2018-03-26 18:19:34

你好
借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費
繳納的時候,借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款
增值稅銷項稅是確認收入的時候,確認的,
借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
材料發(fā)票確認進項稅,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:應(yīng)付賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅??貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅??貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
2022-04-04 08:29:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
鄒老師 解答
2018-03-26 18:18
鄒老師 解答
2018-03-26 18:20
張張張朵 追問
2018-03-26 18:21
張張張朵 追問
2018-03-26 18:23
張張張朵 追問
2018-03-26 18:25
鄒老師 解答
2018-03-26 19:09