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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-26 18:19

還多交了500元

鄒老師 解答

2018-03-26 18:18

借;應(yīng)交稅費——未交增值稅   1000  (已交稅金)2000   貸;銀行存款  
多出的 500是什么稅款?

鄒老師 解答

2018-03-26 18:20

借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 1000 (已交稅金)2000 貸;銀行存款  
多出的 500是什么稅款?

張張張朵 追問

2018-03-26 18:21

不小心多交,以后抵扣。

張張張朵 追問

2018-03-26 18:23

如果沒有多交,剛好本月交完本月的稅了,是不是就不用在月底 
做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
然后月底時:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)都有余額是吧?

張張張朵 追問

2018-03-26 18:25

多交的增值稅。

鄒老師 解答

2018-03-26 19:09

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
正常是這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后繳納的

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借;應(yīng)交稅費——增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅 個人所得稅 管理費用——印花稅 貸;銀行存款
2016-09-26 15:44:18
你好同學(xué),分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 -預(yù)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額22321.72) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-01-12 18:42:44
應(yīng)交稅費有很多明細科目,你是指哪個稅費的分錄
2021-10-27 17:07:58
還多交了500元
2018-03-26 18:19:34
你好 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費 繳納的時候,借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款 增值稅銷項稅是確認收入的時候,確認的, 借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 材料發(fā)票確認進項稅,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:應(yīng)付賬款 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅??貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅??貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
2022-04-04 08:29:49
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